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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0000339
Nro. de Timbrado
12971309
Monto de la Factura
₲ 62.200.400
Nro. de Orden de Pago
613
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.978.740
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 221.660
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22017-19-36671
Monto Contrato
₲ 158.586.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.586.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.021.056

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361990
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay