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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 907.934
Nro. de Orden de Pago
1550
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 863.363
IVA
₲ 82.539

Retención DNCP
₲ 3.301
Retención IVA
₲ 24.762
Retención Renta
₲ 16.508
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE RAMON ALVARENGA MARTINEZ
RUC
2903296-2
Número de Contrato
31/2014
Código de Contratación (CC)
AC-21001-15-18362
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.539.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.169.750

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273615
Nombre de la Licitación
CD 64/2014 - MANTENIMIENTO DE ZORRAS DE TRASLADO, APILADORES Y AFILADO DE CUCHILLAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay