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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001347
Nro. de Timbrado
16315155
Monto de la Factura
₲ 82.916.666
Nro. de Orden de Pago
12028
Fecha de Orden de Pago
09-11-2023
Fecha Emisión Cheque
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.028.350
IVA
₲ 7.537.879

Retención DNCP
₲ 292.470
Retención IVA
₲ 2.261.364
Retención Renta
₲ 2.261.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
538/2021.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-45293
Monto Contrato
₲ 165.833.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.687.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.056.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380752
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Lobbies de Cajeros Automáticos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf