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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004421
Nro. de Timbrado
17007674
Monto de la Factura
₲ 47.946.586
Nro. de Orden de Pago
20617
Fecha de Orden de Pago
18-10-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.686.219
IVA
₲ 4.358.781

Retención DNCP
₲ 167.377
Retención IVA
₲ 1.307.634
Retención Renta
₲ 1.743.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
372/2023.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-45753
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.452.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.256.076

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421545
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE) - Ad Referéndum 2023
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf