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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004066
Nro. de Timbrado
16619427
Monto de la Factura
₲ 13.378.568
Nro. de Orden de Pago
13649
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.468.826
IVA
₲ 1.216.233

Retención DNCP
₲ 46.703
Retención IVA
₲ 364.870
Retención Renta
₲ 486.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
372/2023.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-45753
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.222.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.116.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421545
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE) - Ad Referéndum 2023
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf