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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000153
Nro. de Timbrado
16636393
Monto de la Factura
₲ 688.641.962
Nro. de Orden de Pago
12609
Fecha de Orden de Pago
01-12-2023
Fecha Emisión Cheque
01-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.814.309
IVA
₲ 62.603.815

Retención DNCP
₲ 2.403.986
Retención IVA
₲ 18.781.145
Retención Renta
₲ 25.041.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO MC.
RUC
80118222-0
Número de Contrato
529/2021.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-45299
Monto Contrato
₲ 2.160.379.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.158.480.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.026.786.420

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394999
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Sucursales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf