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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000535
Nro. de Timbrado
16402953
Monto de la Factura
₲ 30.746.945
Nro. de Orden de Pago
10128
Fecha de Orden de Pago
25-08-2023
Fecha Emisión Cheque
25-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.934.272
IVA
₲ 2.795.177
Retención DNCP
₲ 108.453
Retención IVA
₲ 838.553
Retención Renta
₲ 838.553
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
827/2021
Código de Contratación (CC)
AC-27001-23-45023
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.775.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.103.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395526
Nombre de la Licitación
Servicio de Mano de Obras para Mantenimiento Edilicio (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf