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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            0010010027024
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12193918
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.634.705
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            238
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-10-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-10-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-11-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.434.230
        
                                    IVA
                            
            ₲ 151.305
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 25.415
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 45.392
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 129.668
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SERVI TRAVEL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80014897-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            1
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-12006-17-26281
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 200.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 192.304.259
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 186.465.415
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            304974
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PROVISION DE PASAJES AEREOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Programa Nacional de Becas en el Exterior
        