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Datos del Pago

Nro. de Factura
021-004-0012419
Monto de la Factura
₲ 1.775.668
Nro. de Orden de Pago
2349
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
30-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.775.668
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.
RUC
80016754-6
Número de Contrato
07/2.022
Código de Contratación (CC)
AC-30228-22-43816
Monto Contrato
₲ 35.992.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.949.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.949.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405885
Nombre de la Licitación
Repuestos para Vehículos, Tractores, Motos y Desmalezadoras
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia