Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
1-2-254
Monto de la Factura
₲ 33.575.850
Nro. de Orden de Pago
31574
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.273.217
IVA
₲ 937.337

Retención DNCP
₲ 37.494
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIMPLAST SACI
RUC
80015763-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-26003-15-17725
Monto Contrato
₲ 503.547.321
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.057.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.359.162

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278013
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Botellas de Plástica de 900-450-200 ml
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa