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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001604
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15211910
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.243.675
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            28960
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            26-12-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-12-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-12-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.097.274
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.346
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 32.592
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 59.752
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Itinera S.A
        
                                    RUC
                            
            80072876-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            38/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-22010-22-42374
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.243.675
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 8.041.309
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.390.102
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            402704
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS, TINGLADOSY REGULARIZACIÓN DE PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONACIDE- PLURIANUAL 2.022
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Alto Parana
        