Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007871
Nro. de Timbrado
15337659
Monto de la Factura
₲ 330.000
Nro. de Orden de Pago
3422
Fecha de Orden de Pago
20-09-2022
Fecha Emisión Cheque
20-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.496
IVA
₲ 30.000

Retención DNCP
₲ 1.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
117/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-22-42354
Monto Contrato
₲ 16.998.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.983.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.036.846

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352393
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria