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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010986
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. de Orden de Pago
777
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.440.000
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 560.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GISELA PATRICIA SISA DUARTE
RUC
1242167-7
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
AC-21001-25-48525
Monto Contrato
₲ 655.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.440.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423304
Nombre de la Licitación
LPN N° 12/2023 - SERVICIO DE SALA MATERNAL Y GUARDERÍA INFANTIL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay