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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 2.725.521.782
Nro. de Orden de Pago
20167912
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.468.034.305
IVA
₲ 247.774.707
Retención DNCP
₲ 9.712.769
Retención IVA
₲ 74.332.412
Retención Renta
₲ 49.554.942
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 123.887.354
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TRINIDAD
RUC
80079309-9
Número de Contrato
5200
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-22591
Monto Contrato
₲ 2.725.521.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.725.521.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.468.034.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240164
Nombre de la Licitación
Lp0724-12.Proyecto de Refuerzo del Sistema Este en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)
