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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 316.240.710
Nro. de Orden de Pago
20169904
Fecha de Orden de Pago
25-11-2016
Fecha Emisión Cheque
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.364.587
IVA
₲ 28.749.155

Retención DNCP
₲ 1.126.967
Retención IVA
₲ 8.624.747
Retención Renta
₲ 5.749.831
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.374.578
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
6495
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-23918
Monto Contrato
₲ 717.075.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.371.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 628.772.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290082
Nombre de la Licitación
Lp1170-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de 376 km de Líneas de Autoayuda de MT y BT en el Dpto. de Cordillera - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande