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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 2.062.311
Nro. de Orden de Pago
20164777
Fecha de Orden de Pago
09-06-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.867.479
IVA
₲ 187.483

Retención DNCP
₲ 7.349
Retención IVA
₲ 56.245
Retención Renta
₲ 37.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 93.741
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5827
Código de Contratación (CC)
AC-25002-16-21455
Monto Contrato
₲ 29.981.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.062.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.867.479

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande