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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005490
Nro. de Timbrado
14367162
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.455
IVA
₲ 3.181.818

Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
111/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25005-20-40042
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.967.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362152
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL MDN Y WTC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac