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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002973
Monto de la Factura
₲ 39.891.180
Nro. de Orden de Pago
2000029113
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.820.760
IVA
₲ 1.899.580
Retención DNCP
₲ 145.888
Retención IVA
₲ 569.874
Retención Renta
₲ 1.519.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.834.994
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46359
Monto Contrato
₲ 706.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 326.241.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.448.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367881
Nombre de la Licitación
LPN SBE 103-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips