- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0002579
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 22.920.504
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500000999
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-05-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-05-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-05-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 21.381.913
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.083.682
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 80.013
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 625.105
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 833.473
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            G T SCIENTIFIC S.A.
        
                                    RUC
                            
            80000084-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            283/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-24001-24-46397
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.724.545.459
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.015.583.539
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 947.410.186
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            383793
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 25-20 ADQUISICION DE REACTIVOS, DISPOSITIVOS LABORATORIALES Y EQUIPOS EN COMODATO PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL DEL IPS - AD REFERENDUM 2021
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        