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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 42.713.400
Nro. de Orden de Pago
2000024806
Fecha de Orden de Pago
08-07-2024
Fecha Emisión Cheque
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.195.250
IVA
₲ 3.883.036
Retención DNCP
₲ 150.662
Retención IVA
₲ 1.164.911
Retención Renta
₲ 1.164.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
024/2022
Código de Contratación (CC)
AC-24001-24-46413
Monto Contrato
₲ 281.557.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.309.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.958.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392632
Nombre de la Licitación
LPN SBE 45-21 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA PISCINAS DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN, PSICOLOGIA Y SALUD DEL IPS - HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips