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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003235
Monto de la Factura
₲ 3.020.977
Nro. de Orden de Pago
16882
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.842.877
IVA
₲ 274.634

Retención DNCP
₲ 13.320
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Gregor David Bernardo Campuzano Fleitas
RUC
3746091-9
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-23013-21-41166
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.345.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.292.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397886
Nombre de la Licitación
mantenimiento de oficina
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan