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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004103
Monto de la Factura
₲ 852.720
Nro. de Orden de Pago
64750
Fecha de Orden de Pago
03-08-2022
Fecha Emisión Cheque
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 802.448
IVA
₲ 77.520

Retención DNCP
₲ 3.008
Retención IVA
₲ 23.256
Retención Renta
₲ 23.256
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
AC-40002-22-42570
Monto Contrato
₲ 504.983.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.947.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.004.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383526
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS CIUDADES DEL INTERIOR
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap