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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000107
Monto de la Factura
₲ 42.191.721
Nro. de Orden de Pago
20117
Fecha de Orden de Pago
28-02-2015
Fecha Emisión Cheque
28-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.038.297
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 153.424
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN 05/2013 -01/02
Código de Contratación (CC)
AC-22012-14-14772
Monto Contrato
₲ 1.690.660.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.171.468.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.167.208.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264780
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU PARA LA GOBERNACION DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu