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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0009964
Nro. de Timbrado
13315335
Monto de la Factura
₲ 93.480.000
Nro. de Orden de Pago
578
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.051.361
IVA
₲ 8.498.182

Retención DNCP
₲ 329.729
Retención IVA
₲ 2.549.455
Retención Renta
₲ 2.549.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-23025-19-37360
Monto Contrato
₲ 226.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.330.342

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345141
Nombre de la Licitación
Seguro Médico
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual