- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0001361
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 23.203.750
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1477
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-11-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-11-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-11-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 21.835.782
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.109.431
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 81.846
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 632.830
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 632.830
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
        
                                    RUC
                            
            80013979-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            25/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-21001-23-45268
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 46.407.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 46.366.788
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 43.461.677
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            394810
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO 29/2021 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET DE CONTINGENCIA PARA EL BCP
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        