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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000617
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.914.250
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            430
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-04-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-04-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-04-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.784.082
        
                                    IVA
                            
            ₲ 174.022
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.682
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 52.207
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 69.609
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SIMPSONEX S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80004925-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            89/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-21001-23-45926
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 24.744.456
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 19.736.874
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 18.410.835
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            378432
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO N° 43/20 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA Y ALARMAS - TERCER LLAMADO
        
                                    Convocante
                            
            Banco Central del Paraguay (BCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Banco Central del Paraguay
        