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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 702.525
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.753
IVA
₲ 63.865

Retención DNCP
₲ 2.452
Retención IVA
₲ 19.160
Retención Renta
₲ 25.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
89/2021
Código de Contratación (CC)
AC-21001-23-45926
Monto Contrato
₲ 24.744.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.736.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.410.835

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378432
Nombre de la Licitación
LCO N° 43/20 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FÍSICA Y ALARMAS - TERCER LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay