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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002374
Nro. de Timbrado
14978497
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. de Orden de Pago
508
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
13-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.447.272
IVA

Retención DNCP
₲ 122.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 30.546

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE RAFAEL ARGUELLO GARCIA
RUC
3001505-7
Número de Contrato
01/21
Código de Contratación (CC)
AC-22007-21-41054
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.447.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390429
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEPELIO PARA ASISTENCIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua