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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070657
Nro. de Timbrado
11436894
Monto de la Factura
₲ 17.864.711
Nro. de Orden de Pago
19434
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.989.015
IVA
₲ 1.624.065
Retención DNCP
₲ 63.663
Retención IVA
₲ 487.220
Retención Renta
₲ 324.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
10.1010.00048/000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-21697
Monto Contrato
₲ 17.864.711
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.864.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.989.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286879
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf