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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0070655
Nro. de Timbrado
11436894
Monto de la Factura
₲ 27.825.600
Nro. de Orden de Pago
19431
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.461.640
IVA
₲ 2.529.600

Retención DNCP
₲ 99.160
Retención IVA
₲ 758.880
Retención Renta
₲ 505.920
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
10.1010.00048/000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-16-21702
Monto Contrato
₲ 27.825.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.825.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.461.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286879
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf