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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0007809
Monto de la Factura
₲ 109.680.893
Nro. de Orden de Pago
26409
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.304.535
IVA
₲ 9.970.990

Retención DNCP
₲ 390.863
Retención IVA
₲ 2.991.297
Retención Renta
₲ 1.994.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
500/2013
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-13848
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.551.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.484.803

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256091
Nombre de la Licitación
Contratacion del Servicio de Transporte de Caudales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf