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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002145
Monto de la Factura
₲ 829.000
Nro. de Orden de Pago
27283
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 803.377
IVA
₲ 75.364

Retención DNCP
₲ 3.014
Retención IVA
₲ 22.609
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.0201.18239/001
Código de Contratación (CC)
AC-27001-14-15466
Monto Contrato
₲ 829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 829.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 803.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271178
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf