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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010063202
Nro. de Timbrado
12558188
Monto de la Factura
₲ 15.198.000
Nro. de Orden de Pago
2947
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.453.022
IVA
₲ 1.381.636

Retención DNCP
₲ 54.160
Retención IVA
₲ 414.491
Retención Renta
₲ 276.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
AC-27003-18-33724
Monto Contrato
₲ 58.233.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.233.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.378.596

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325919
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguro Anual de Bienes Patrimoniales y otros
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah