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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 23.800.000
Nro. de Orden de Pago
1754
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.704.800
IVA
₲ 2.163.636

Retención DNCP
₲ 95.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO
RUC
1101694-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
AC-22002-14-15592
Monto Contrato
₲ 23.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.704.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281221
Nombre de la Licitación
Construcción de Planta Tratado de Agua
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro