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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-001497
Monto de la Factura
₲ 1.830.000
Nro. de Orden de Pago
2727
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.656.981
IVA
₲ 166.364

Retención DNCP
₲ 6.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANGEL RAMIREZ GALEANO
RUC
2858252-7
Número de Contrato
439
Código de Contratación (CC)
AC-22009-13-10889
Monto Contrato
₲ 13.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.018.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.962.109

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250285
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LAVADO,ENGRASE, GOMERIA Y CALIBRACION
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari