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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001091
Nro. de Timbrado
11925536
Monto de la Factura
₲ 3.332.802.429
Nro. de Orden de Pago
3304
Fecha de Orden de Pago
15-03-2017
Fecha Emisión Cheque
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.169.434.513
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 11.876.896
Retención IVA
₲ 90.894.612
Retención Renta
₲ 60.596.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
190/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-24535
Monto Contrato
₲ 9.998.407.287
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.998.407.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.393.141.847

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288787
Nombre de la Licitación
LPN 22-15 CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips