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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023947
Nro. de Timbrado
11506775
Monto de la Factura
₲ 50.400.000
Nro. de Orden de Pago
11143
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.531.840
IVA
₲ 2.400.000
Retención DNCP
₲ 188.160
Retención IVA
₲ 720.000
Retención Renta
₲ 960.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
027/2016
Código de Contratación (CC)
AC-24001-16-22419
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.531.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips