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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-4781
Monto de la Factura
₲ 10.350.000
Nro. de Orden de Pago
1399
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.030.091
IVA
₲ 940.909

Retención DNCP
₲ 37.636
Retención IVA
₲ 282.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
Nº 233/13
Código de Contratación (CC)
AC-25006-14-12913
Monto Contrato
₲ 10.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.350.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.030.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265139
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar