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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001204
Nro. de Timbrado
15162934
Monto de la Factura
₲ 65.501.090
Nro. de Orden de Pago
3346
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.422.208
IVA
₲ 5.954.645

Retención DNCP
₲ 231.040
Retención IVA
₲ 1.786.394
Retención Renta
₲ 1.786.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.275.055
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARCOS ALFIERI CANDIA GONZALEZ
RUC
2389731-7
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
AC-27003-21-41954
Monto Contrato
₲ 131.574.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.355.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.556.915

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379484
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah