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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000716
Nro. de Timbrado
15076643
Monto de la Factura
₲ 25.571.799
Nro. de Orden de Pago
844
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.086.774
IVA
₲ 2.324.709

Retención DNCP
₲ 90.199
Retención IVA
₲ 697.413
Retención Renta
₲ 697.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCA CONCEPCION BENITEZ PELOZO
RUC
712579-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23014-21-41433
Monto Contrato
₲ 51.143.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.143.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.173.548

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo