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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006100
Nro. de Timbrado
11918181
Monto de la Factura
₲ 69.868.800
Nro. de Orden de Pago
5078
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
28-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.278.996
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 260.844
Retención IVA
₲ 998.125
Retención Renta
₲ 1.330.835
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
230/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-26616
Monto Contrato
₲ 122.788.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.788.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.237.428

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips