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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0018648
Nro. de Timbrado
12243231
Monto de la Factura
₲ 29.156.400
Nro. de Orden de Pago
12792
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.075.669
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 108.851
Retención IVA
₲ 416.520
Retención Renta
₲ 555.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
220/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-27624
Monto Contrato
₲ 298.825.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.685.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.115.700

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips