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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0097581
Nro. de Timbrado
11836102
Monto de la Factura
₲ 76.320.000
Nro. de Orden de Pago
8080
Fecha de Orden de Pago
14-07-2017
Fecha Emisión Cheque
14-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.578.932
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 271.977
Retención IVA
₲ 2.081.455
Retención Renta
₲ 1.387.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
297/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-27448
Monto Contrato
₲ 510.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.305.041

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips