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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028868
Nro. de Timbrado
11994673
Monto de la Factura
₲ 105.398.640
Nro. de Orden de Pago
7961
Fecha de Orden de Pago
10-07-2017
Fecha Emisión Cheque
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.232.190
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 375.602
Retención IVA
₲ 2.874.509
Retención Renta
₲ 1.916.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
278/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-27846
Monto Contrato
₲ 660.454.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.453.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.701.762

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips