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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-000116
Nro. de Timbrado
11954069
Monto de la Factura
₲ 158.759.900
Nro. de Orden de Pago
11899
Fecha de Orden de Pago
02-11-2017
Fecha Emisión Cheque
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.875.199
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 592.704
Retención IVA
₲ 2.267.999
Retención Renta
₲ 3.023.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
224/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-27358
Monto Contrato
₲ 699.394.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.394.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.469.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
