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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0013093
Nro. de Timbrado
11801147
Monto de la Factura
₲ 18.840.000
Nro. de Orden de Pago
6645
Fecha de Orden de Pago
02-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.916.498
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 67.139
Retención IVA
₲ 513.818
Retención Renta
₲ 342.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HOSPICENTER SA
RUC
80026015-5
Número de Contrato
284/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-26248
Monto Contrato
₲ 38.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.631.821

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips