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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000866
Monto de la Factura
₲ 20.259.000
Nro. de Orden de Pago
34331
Fecha de Orden de Pago
10-11-2011
Fecha Emisión Cheque
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.265.941
IVA

Retención DNCP
₲ 72.196
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
338-2010
Código de Contratación (CC)
AC-26002-11-2838
Monto Contrato
₲ 20.259.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.338.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.265.941

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187228
Nombre de la Licitación
Hojas preimpresas para facturación en impresión laser
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap