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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004858
Nro. de Timbrado
16358578
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
1690
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.398.046
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 67.018
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO BOGADO CASCO
RUC
4731444-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-22005-23-45152
Monto Contrato
₲ 297.352.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.640.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.019.866

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405636
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Maquinarias de la Gobernación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu