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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0021027
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 75.660.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3214
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-04-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-04-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-04-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 72.855.536
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 282.464
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            V Y T FARMA SA
        
                                    RUC
                            
            80022776-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            30/11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-24001-11-4175
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 75.660.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 73.138.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 72.855.536
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            202862
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        