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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0028220
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.800.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3276
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-04-2012
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-04-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-04-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.339.659
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 27.796
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BAYER SA
        
                                    RUC
                            
            80016201-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            10/11
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-24001-11-2899
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 18.816.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 25.556.255
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 25.458.213
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            202862
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        